БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА Министерства образования и науки Республики Казахстан код и наименование администратора бюджетной программы на 2016-2018 годы

Дата публикации: 02.03.2017

Приложение

к приказу Министра образования

и науки Республики Казахстан

от «___» __________ 2017 № ____

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки»

Руководитель бюджетной программы: Ответственный секретарь МОН РК Рахимжанов А.М.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 г. № 345-II, Закон Республики Казахстан «О детских деревнях семейного типа и домах юношества» от 13.12.200 г. № 113-II, Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. № 407-IV, Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» от 09.02.2015 г. № 285-V,  Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 г. №375-V.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления:  республиканская

в зависимости от содержания:

В зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в области образования и науки.

Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение функционирования деятельности  Министерства.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на обеспечение деятельности направленной на реализацию государственной политики в области образования и науки. 

Увеличение суммы на 798 649 тыс.тенге в связи с уточнением республиканского бюджета на основании постановления Правительства Республики Казахстан № 579 от  08.10.2016  года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016 – 2018 годы».


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки

тысяч тенге

3 687 297

3 294 796

4 341 415

3 622 064

3 703 815

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 687 297

3 294 796

4 341 415

3 622 064

3 703 815

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области образования и науки»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на содержание центрального аппарата Министерства образования и науки, комитетов и его территориальных органов со штатной численностью 523 человека (оплата труда, компенсационные выплаты, дополнительные денежные выплаты, налоги, приобретение прочих запасов, командировочные расходы, транспортные услуги, услуги связи,  а также расходы на проведение государственной аттестации в организациях образования, расходы на оплату за выполнение работ (услуг) по экспертизе аттестационных дел по присуждению ученых степеней; расходы по оплате услуг аттестационных комиссий для проведения процедуры государственной аттестации. Расходы   по изготовлению и выдаче документов государственного образца и медалей).


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество организаций образования, в которых проведена государственная аттестация на центральном уровне

ед.

25

21

9

Количество организаций, проверенных на соблюдение законодательства Республики Казахстан в области образования

ед.

37

38

56

35

35

Количество субъектов, охваченных  государственным контролем в области охраны прав и защиты детей

ед

102

123

124

124

Количество рассмотренных аттестационных дел

ед.

640

640

820

820

820

Количество организаций, в которых  проведена государственная аттестация на местном уровне

ед.

2046

2164

2116

2226

2226

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области образования и науки

тысяч тенге

3 563 013

3 046 717

3 681 073

3 519 173

3 590 428

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

3 563 013

3 046 717

3 681 073

3 519 173

3 590 428

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на финансирование социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг в сфере образования и науки, а также создание и разработку национального корпуса казахского языка.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество словоупотреблений, используемых в национальном корпусе казахского языка 

ед.

30 000 000

Количество опрошенных респондентов по ключевым нововведениям в сфере образовании

чел.

3 500

Количество подготовленных  отчетов по организаций высшего и среднего образования к преподаванию естественно-научных дисциплин и ИКТ на английском языке в рамках поэтапного внедрения трехъязычного образования, на основе анализа 19 вузов и 35 школ

ед

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

План текущего года

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг

тысяч тенге

481 083

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

481 083

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Расходы на сопровождение информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество установленных программ для обеспечения и сопровождения информационных систем

ед

1

2

2

2

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа

тысяч тенге

92 151

88 079

177 491

102 891

102 891

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

92 151

88 079

177 491

102 891

102 891

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на материально-техническое оснащение государственного органа.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество приобретенных основных средств

ед.

128

134

64

Количество приобретенных комплектов офисной мебели для руководителя

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Капитальные расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан

тысяч тенге

32 133

160 000

1 768

10 496

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

32 133

160 000

1 768

10 496

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 019 «Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 г. № 345-II
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы:  оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

Конечные результаты бюджетной программы:  Доля детей, направленных на реабилитацию  и  оздоровление от общего числа к 2016 году -0,4 %, к 2017 году – 0,4%, к 2018 году – 0,4%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на оздоровление, реабилитацию и организацию отдыха ослабленных и больных детей, детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей из различных областей Республики Казахстан. Расходы на обследование и консультирование детей с ограниченными возможностями в развитии, детей с проблемами в развитии с рождения до совершеннолетия. Расходы на развитие интеллектуальных  и психофизиологических возможностей детей с ограниченными возможностями в развитии.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество реабилитированных  детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных  семей, одаренных детей из различных областей Республики Казахстан

чел. 

5 921

5 921

5 928

5 928

5 928

Количество выявленных и прошедших отбор детей с проблемами в развитии, прошедших диагностику, обследование, реабилитационные занятия

чел. 

1 418

1 418

1 418

1 418

1 418


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

тысяч тенге

479 354

509 742

544 409

546 820

546 616

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

479 354

509 742

544 409

546 820

546 616

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 024  «Мониторинг сейсмологической информации»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Асылова Б.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 года № 407-IV, Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»  от 22 апреля 1998 г. № 220.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение безопасности населения путем своевременного прогнозирования и информирования о предстоящих движениях земной коры, организация и проведение комплексных исследований в сейсмоопасных районах Республики Казахстан

Конечные результаты бюджетной программы:  Уровень базы данных сейсмологической, геофизической, гидрогеохимической, деформографической информации – в 2016 году - 100 %, в 2017 году -100%, в 2018 году -100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:  Расходы на содержание сейсмологических станций, проведение режимных круглосуточных наблюдений, сбор, первичная и сводная обработка материалов.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество сейсмологических станций, на которых проведены комплексные исследования в сейсмоопасных районах Республики Казахстан

ед.

62

62

63

63

63

Количество разработанных оперативных каталогов землетрясений

ед.

12

12

12

12

12

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Мониторинг сейсмологической информации

тысяч тенге

430 382

418 887

418 887

418 887

418 887

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

430 382

418 887

418 887

418 887

418 887

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Асылова Б.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» от 09.02.2015 г. № 285-V

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Создание условий для духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития молодежи и вовлечения ее в социально-экономическое развитие страны

Конечные результаты бюджетной программы: Уровень укрепления гражданственности и чувства казахстанского патриотизма: 2016 – 75%, 2017 – 77%, 2018 – 80%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:  Расходы на реализацию двух мероприятий по молодежной политике.

Сокращение расходов в сумме 180 086 тыс. тенге связано с экономией по результатам государственных закупок и отказом от реализации 1-го мероприятия (обмундирование отрядов Жасыл Ел).


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество социально-значимых проектов, реализованных на конкурсной основе

ед.

30

27

2

16

 14

Количество учащейся молодежи, привлеченной к озеленительным общественным работам

чел.

12000

12000

12000

12000

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан

тысяч тенге

1 062 171

995 821

208 759

931 543

917 409

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

1 062 171

995 821

208 759

931 543

917 409

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 060 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:  Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» от 19.01.2011 г. № 394-IV
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: вложение целевого вклада

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Создание обучающей среды, способствующей формированию функционально грамотных, патриотичных, ответственных, полиязычных, креативных и критически мыслящих учащихся, ведущих здоровый образ жизни, способных обучаться на протяжении всей жизни, поступающих в ведущие казахстанские и международные университеты. Трансляция опыта в систему среднего образования Республики Казахстан.

Конечные результаты бюджетной программы: Внедрение Интегрированной образовательной программы в учебный процесс Интеллектуальных школ и предусмотренных механизмов обновления:  2016 год – 86,9%, 2017 год – 92,1%, 2018 год – 100%.  Доля выпускников Интеллектуальных школ, успешно поступивших в престижные учебные заведения в 2016 году  - до 80%,  в 2017 году – до 80%, в 2018 году – до 80%. Доля учащихся Интеллектуальных школ, участвующих и показывающих высокие результаты в республиканских и международных конкурсах и олимпиадах: 2016 год – 40 и более призеров; 2017 год – 60 и более призеров; 2018 год – 80 и более призеров.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Целевые вклады для реализации мероприятий обеспечивающих образовательную деятельность по Интегрированной образовательной программе или Программе Международного Бакалавриат и трансляцию опыта.

Увеличение расходов в сумме 6 980 000 тыс. тенге обусловлено необходимостью проведения языковых курсов учителей общеобразовательных школ на сумму 3 980 000 тыс.тенге и необходимостью завершения строительства колледжа НАО «Кәсіпқор» на сумму 3 000 000 тыс.тенге с дальнейшей его транформацией его в Центр методологического сопровождения Назарбаев Интеллктуальных школ (данный объем средств планируется использовать в 2017 году).


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество Интеллектуальных школ, в которых апробированы и внедрены инструменты и технологии оценки качества образования 

ед.

17

20

20

20

20

Количество внедряемых в учебный процесс учебных программ и учебных планов в рамках Интегрированной образовательной программы

ед

186

Количество учебных программ  и учебных планов по  Интегрированной образовательной программе, готовых к внедрению, с учетом предусмотренных механизмов их обновления

ед.

209

214

214

214

214

Количество учащихся, участвовавших в олимпиадах и внешкольных мероприятиях

чел.

4 540

2 259

1 616

2 764

2 864

Количество пилотных школ,  которым АОО «Назарбаев Интеллектуальными школами» оказано методологическое сопровождение по апробации нового содержания образования

ед.

30

30

30

30

30

Количество педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по новой системе, в том числе по краткосрочным курсам

чел.

6 090

7 065

19 703

47 362

75 980

Количество разрабатываемых учебных программ и планов начальной, основной и старшей школы в рамках трансляции опыта Интеллектуальных школ в систему среднего образования РК (в документах)

ед.

144

66

75

77

47

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы

тысяч тенге

23 502 954

18 528 877

17 920 819

36 271 986

37 407 837

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

23 502 954

18 528 877

17 920 819

36 271 986

37 407 837

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 092 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:  Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» от 19.01.2011 г. № 394-IV

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: вложение целевого вклада

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Достижение стратегических (долгосрочных) целей и задач, обозначенных в Стратегии Назарбаев Университет на 2013-2020 годы, утвержденной решением  Высшего  Попечительского Совета: достижение лидерства в реформировании системы образования, академического и научного лидерства, создание системы инноваций и внедрения в производство.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля трудоустроенных, продолжающих обучение выпускников Назарбаев Университета в 2016 –до 82%, в 2017 – до  83 %, в 2018 – до 85 %.

Доля научно-исследовательских публикаций Назарбаев Университета к предыдущему году     в 2016 году– 10%, в 2017 году – 12%, в 2018 году – 15%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Вложение целевых вкладов на проектирование и строительство объектов научно-образовательного комлекса Назарбаев Университет, а также их материально-техническое оснащение; методологическое обеспечение и администрирование деятельности Назарбаев Университет и НАО «Холдинг «Кәсіпқор», а также обеспечение функционирования и сопровождение комплексов НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; развитие интеллектуально-инновационного кластера Назарбаев Университет и обеспечение деятельности основных его элементов; проведение исследований в области образования.

Увеличение расходов на 29 510 910 тыс. тенге обусловлено необходимостью завершения строительства учебных и производственных объектов (ПК-2, ПК-3, расширение существующих академических блоков, установка системы кондиционирования воздуха блоков 2,3,6,7,8,9) в 2017 году и материально-технического оснащения Университета.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество единиц учета библиотечного фонда

Ед.

110 928

133 993

150 000

165 000

180 000

Количество контрактов, заключенных со стратегическими партнерами по академической деятельности

Ед. 

4

5

5

5

Количество введенных в эксплуатацию пусковых комплексов

Ед

2

2

2

Количество кв.м в строящихся объектах введенных в эксплуатацию

кв.м

65 039

0

180 000

100 000

50 000

Количество проведенных в год  международных конференций в области образования на базе Назарбаев Университета

Ед

1

1

1

0

0

Количество опубликованных научных статей в области образования в рецензируемых казахстанских и международных научных журналах / не менее

Ед.

12

13

14

15

16

Количество дополнительных функционирующих лабораторий 

Ед.

2

10

20

20

20

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет

тысяч тенге

29 150 438

22 911 569

60 217 884

46 413 548

25 306 393

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

29 150 438

22 911 569

60 217 884

46 413 548

25 306 393

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 098 «Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Обеспечение доступа к качественному дошкольному воспитанию и обучению.

Конечные результаты бюджетной программы: Охват детей в возрасте с 3-х до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением к 2016 году - 82,7 %, 2017 году – 87,5 %, к 2018 году – 90 %.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на методологическое, учебно-методическое обеспечение системы дошкольного образования и на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования.

Увеличение расходов на 5 182 407 тыс. тенге  обусловлено вводом новых мест и выплатой доплаты за проживание в зонах экологического бедствия, а также необходимостью проведения экспертизы учебно-методической литературы дошкольного воспитания и обучения.


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения

тысяч тенге

70 056 095

70 341 386

100 045 176

88 699 221

89 405 404

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

70 056 095

70 341 386

100 045 176

88 699 221

89 405 404

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество детей, размещенных в детских дошкольных организациях в рамках государственного образовательного заказа

чел.

322 266

295 969

415 460

377 712

377 712

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

тысяч тенге

55 630 178

55 341 545

93 654 343

88 483 017

89 081 313

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

55 630 178

55 341 545

93 654 343

88 483 017

89 081 313

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и пособий дошкольного образования.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество разработанных методологических материалов по дошкольному и предшкольному обучению

ед.

26

26

13

10

10

Количество учебной литературы, прошедшей экспертизу

ед.

454

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования

тысяч тенге

51 137,6

98 795

194 723

216 204

324 091

Итого расходы по бюджетной

подпрограмме

тысяч тенге

51 137,6

98 795

194 723

216 204

324 091

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Целевые трансферты  на развитие  областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления  детских дошкольных организаций за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление трансфертов на строительство дошкольных организаций образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество введенных дошкольных объектов за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Ед.

18

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые трансферты  на развитие  областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления  детских дошкольных организаций за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тысяч тенге

3 802 471

6 196 110

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

3 802 471

6 196 110

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 г. № 345-II, Закон Республики Казахстан «О детских деревнях семейнного типа и домах юношества» от 13.12.200 г. № 113-II, Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» от 19.01.2011 г. № 394-IV
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Увеличение качества школьного образования.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля учащихся, успешно (отлично, хорошо) освоивших образовательные программы среди выпусников школ – в 2016 году 75,5%, в 2017 году -75,5%, в 2018 году -75,5%. Качество знаний по итогам учебного года учащихся начальной школы по НИШ к 2016 году – 90%, к 2017 году -90%, к 2018 году -90%; Качество знаний по итогам учебного года учащихся основной школы по НИШ от общего количества к 2016 году - 70%, к 2017 году -70%, к 2018 году – 70%; Качество знаний по итогам учебного года учащихся старшей школы по НИШ к 2016 году – 80%, к 2017 году – 80%, 2018 году -80%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на реализацию государственного образовательного заказа в организациях среднего образования.  Методологическое сопровождение и инфраструктурное  развитие системы среднего образования».

Увеличение суммы на 1 730 335 тыс.тенге связано с размещением госзаказа на обучение 200 детей в создаваемом в г. Астана филиале НАО «Республиканская физико-математическая школа» и содержанием 20 детей в специальной школе-интернате в п. Белоусовка ВКО, а также продолжением апробации подушевого финансирования в 1-11 классах 63 пилотных школ 5 регионов. Кроме того в рамках данных средств будет приобретены основные средства.


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение доступности качественного школьного образования

тысяч тенге

96 895 984

78 750 653

98 241 765

36 992 459

37 614 243

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

96 895 984

78 750 653

98 241 765

36 992 459

37 614 243

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Расходы на обучение и воспитание одаренных детей и детей-сирот из различных регионов Республики Казахстан в республиканских организациях, реализующих программы среднего образования. Углубленная подготовка учащихся путем введения профилирующих дисциплин по программам.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учащихся получивших обучение в республиканских школах-интернатах для одаренных детей, а также в республиканских оздоровительных центрах «Бобек» и «Балдаурен»

чел.

8 951

6 660

6 925

6 725

6 725

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования

тысяч тенге

4 345 597,6

2 143 096

2 444 017

2 420 740

2 424 816

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

4 345 597,6

2 143 096

2 444 017

2 420 740

2 424 816

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обучение и воспитание одаренных детей с применением Интегрированной образовательной программы или Программы Международного Бакалавриата Назарбаев Интеллектуальных школ.

Средняя стоимость обучения и воспитания 1-го учащегося в год в рамках государственного задания составляет (тыс.тенге):

  1. детский сад Назарбаев Интеллектуальных школ: 2016 год – 1 091,9, 2017 год – 1 091,9, 2018 год – 1 091,9;
  2. 1-6 классы Назарбаев Интеллектуальных школ гг.Талдыкорган и Кокшетау: 2016 год – 1 127,1, 2017 год – 1 127,1, 2018 год – 1 127,1;
  3. 6 классы Назарбаев Интеллектуальных школ города республиканского значения, столицы: 2016 год – 1 411,1.
  4. 6 классы Назарбаев Интеллектуальных школ города областного (районного) значения: 2016 год – 1 563,5.
  5. 7-12 классы Назарбаев Интеллектуальных школ (Образовательный грант Первого Президента РК «Оркен»), без учета проживания в общежитии: 2016 год – 1 803,5, 2017 год – 1 803,5, 2018 год – 1 803,5;
  6. 7-12 классы Назарбаев Интеллектуальных школ (Образовательный грант Первого Президента РК «Оркен»), с учетом проживания в общежитии: 2016 год – 2 744,1, 2017 год – 2 725,3, 2018 год – 2 730,7.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Среднегодовое количество учащихся, получивших обучение в Назарбаев Интеллектуальных школах, общежитиях, детских садах

чел.

10287

11 465

13 265

14 090

14 460

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах

тысяч тенге

16 829 588

19 810 758

25 634 379

27 146 127

27 771 935

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

16 829 588

19 810 758

25 634 379

27 146 127

27 771 935

Код и наименование бюджетной подпрограммы:102 «Методологическое обеспечение в сфере среднего образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на издание, переиздание и транспортировку учебников и учебно-методических комплексов для республиканских организаций, реализующих программы среднего образования и казахской диаспоры за рубежом; расходы на разработку и перевод  перспективных учебников и учебно-методических комплексов для специальных (коррекционных) организаций образования. Расходы по экспертизе учебной литературы. Расходы по разработке учебников и учебно-методических комплексов по предмету «Самопознание», в том числе электронных. Расходы на проведение мероприятий по методологическому обеспечению в сфере защиты прав детей. Расходы на адаптацию (переработку) российских учебников и учебно-методических комплексов в соответствии со стандартами Республики Казахстан. Расходы на разработку и апробацию учебников и УМК для школьников  с особыми  образовательными потребностями и обеспечение учебниками со шрифтом Брайля. 


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество наименований  изданных, переизданных учебников и учебно-методических комплексов для учащихся республиканских организаций и казахской диаспоры за рубежом, а также учебно-методического материала для обновленного содержания образования

ед.

50

510

223

192

397

Количество наименований разработанных методических пособий и рекомендации по дополнительному образованию и физической культуре, а также по предмету «Самопознание».

ед

31

27

24

Количество наименований разработанных и апробированных учебников и УМК для школьников  с особыми  образовательными потребностями по 8 видам нарушений, в том числе с  рельефно-точечным шрифтом для незрячих детей (шрифт Брайля) и укрупненным шрифтом для слабовидящих детей

7

Количество учебной литературы, прошедшей экспертизу

Ед.

2690

1 159

3 121

2 380

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Методологическое обеспечение в сфере среднего образования

тысяч тенге

3 262 124

1 493 051

1 791 303

1 759 173

1 809 865

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

3 262 124

1 493 051

1 791 303

1 759 173

1 809 865

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на организацию проведения внешкольных мероприятий республиканского значения, осуществление практической работы в области физического воспитания, совершенствование физической культуры среди детей школьного возраста, учащейся молодежи; организация республиканских мероприятий; развитие индивидуальных склонностей, творческих способностей личности и воспитание гражданственности; выявление одаренных обучающихся; проведение республиканских конкурсов, выставок, комплексных спортивных мероприятий.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных мероприятий: республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения

Ед.

88

49

150

110

133

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения

тысяч тенге

881 487

577 290

533 569

454 916

516 747

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

881 487

577 290

533 569

454 916

516 747

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведение мероприятий по реализации нравственно-духовного образования


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество реализованных  проектов и рекомендаций по совершенствованию нравственно-духовного образования и культивирования духовных ценностей в казахстанском обществе

ед.

1

1

1

1

1

Количество разработанных аудио и видео материалов

ед.

  

56

72

72

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи

тысяч тенге

49 559

43 299

38 764

45 174

45 098

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

49 559

43 299

38 764

45 174

45 098

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обеспечение доступа к сети Интернет для школ, использующих систему электронного обучения в учебном процессе, также оплата за размещение и подключение к Интернет серверного оборудования Министерства, на котором установлены компоненты системы электронного обучения.  Погашение 50% кредиторской задолженности перед АО «Национальные информационные технологий» за представленные в 2013 году услуги на основании судебных решений.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество школ,  обеспеченных широкополосным доступам к интернет со скоростью не менее 4 Мбит/сек

ед.

1 433

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего образования

тысяч тенге

3 519 348,8

5 170 651

 5 346 233

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

3 519 348,8

5 170 651

 5 346 233

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 106 «Оплата услуг оператору по подушевому финансированию»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы  по сопровождению и мониторингу внедрения подушевого нормативного финансирования в пилотных организациях среднего образования, в том числе организации и проведению консультаций для работников пилотных школ по вопросам перехода на подушевое финансирование, сбору, мониторингу и анализу данных о ходе и результатах реализации подушевого финансирования.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных консультативных встреч для пилотных школ

Ед.

4

4

2

2

2

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Оплата услуг оператору по подушевому финансированию

тысяч тенге

42 179

14 670

17 186

16 915

17 202

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

42 179

14 670

17 186

16 915

17 202

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления организаций среднего образования  за счет средств республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление трансфертов на строительство объектов среднего образования за счет целевого трансферта из республиканского бюджета.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество введенных в эксплуатацию школ:

 ед.

52

   59

8

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления организаций среднего образования  за счет средств республиканского бюджета

тысяч тенге

54 806 426

30 154 455

1 857 502

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

54 806 426

30 154 455

1 857 502

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 108 «Целевые трансферты на развитие  областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления организаций среднего образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление трансферты на строительство объектов среднего образования  за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество строящихся школ

 ед.

0

34

90

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые трансферты на развитие  областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления организаций среднего образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тысяч тенге

15 644 929

51 175 727

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

15 644 929

51 175 727

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования общего среднего образования


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество школ, участвующих в апробировании подушевого финансирования среднего образования до 1 сентября 2016 года

Ед.

63

63

63

63

63

Количество школ, участвующих в апробировании подушевого финансирования среднего образования с 1 сентября 2016 года

63

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования

тысяч тенге

11 647 459

1 155 545

3 965 731

1 951 489

1 953 107

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

11 647 459

1 155 545

3 965 731

1 951 489

1 953 107

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы организаций образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на материально-техническое оснащение республиканских организаций образования. (РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»)


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учебно-оздоровительных центров, в которых улучшена материально-техническая база

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Капитальные расходы организаций образования

тысяч тенге

30 532

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

30 532

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 112 «Целевые текущие трансферты бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество школ в г. Байконур, переведенных на казахский стандарт обучения

Ед.

6

6

6

6

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения

тысяч тенге

982 151

1 588 104

1 518 674

1 463 766

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

982 151

1 588 104

1 518 674

1 463 766

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 113 «Проведение внешней оценки качества образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на участие в проектах международных исследований образовательных достижений учащихся PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS. Расходы на проведение единого национального тестирования, промежуточного государственного контроля, комплексного тестирования при государственной аттестации и аттестации педагогических работников. Расходы на  развитие системы внешней независимой оценки учебных достижений, обеспечивающей высокое качество образования.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество реализованных проектов и  проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР

ед.

4

4

4

3

2

Количество выпускников школ, участвовавших в ЕНТ

Ед.

100 000

110 000

120 000

Количество обучающихся, участвующих во внешней оценке учебных достижений

Ед.

46 000

46 000

46 000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение внешней оценки качества образования

тысяч тенге

1 512 216

1 560 758

1 702 923

1 679 251

1 611 707

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1 512 216

1 560 758

1 702 923

1 679 251

1 611 707

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 114 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на содержание вновь вводимых объектов образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на содержание вновь вводимых 9 объектов образования в Акмолинской области. .  


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество вновь введенных объектов образования, находящихся на содержание

Ед.

 

9

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на содержание вновь вводимых объектов образования

тысяч тенге

676 058

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

676 058

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 115 «Целевые текущие трансферты бюджету Восточно-Казахстанской области на обеспечение деятельности специальной организации образования для несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния до достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета для дальнейшего функционирования специальной организации образования с особым режимом содержания в поселке Белоусовка Восточно-Казахстанской области.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество несовершеннолетних в возрасте от 11-18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, направляемых по решению суда в организацию образования с особым режимом содержания (ежегодно)

чел

 

20

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Целевые текущие трансферты бюджету Восточно-Казахстанской области на обеспечение деятельности специальной организации образования для несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния до достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность

тысяч тенге

0

0

11 257

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

0

0

11 257

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 116 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание цифровой образовательной инфраструктуры»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание цифровой образовательной инфраструктуры из республиканского бюджета


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество школ, оснащенных мультимедийным оборудованием

Ед.

 

1 440

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на создание цифровой образовательной инфраструктуры

тысяч тенге

1 428 480

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1 428 480

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 130 «Базовое финансирование субъектов научной и(или) научно-технической деятельности»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Асылова Б.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:  Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. № 407-IV, ППРК от 25 мая 2011 года № 575 "Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности", ППРК от 20 июня 2011 года № 670 "Об утверждении норм базового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: распределяемая

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества научных  организаций

Конечные результаты бюджетной программы:  Доля  ученых и инженеров, привлеченных к научным исследованиям и разработкам для занятия места в ГИК ВЭФ  к 2016 году – 81, к 2017 году – 80, к 2018 году – 79.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на базовое финансирование государственных и приравненных к ним субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество субъектов базового финансирования

Ед.

139

139

132

132

132

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Базовое финансирование субъектов научной и(или) научно-технической деятельности

тысяч тенге

2 525 170

4 896 667

4 953 445

4 896 871

4 895 290

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 525 170

4 896 667

4 953 445

4 896 871

4 895 290

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 203 «Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение подготовки  квалифицированных кадров с техническим и профессиональным образованием, востребованных на рынке труда

Конечные результаты бюджетной программы: Доля выпускников от общего числа обученных  по госзаказу в учебных заведениях ТиПО и трудоустроенных в первый год после окончания обучения в 2016 году – 63%, в 2017 году – 65%, в 2018 году – 68%. Доля колледжей от общего числа, внедривших основные принципы дуального обучения в 2016 году – 68%, в 2017 году – 70%, в 2018 году – 75%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:  Расходы на подготовку специалистов по специальностям (технические специальности, морская техника, специальности сельского хозяйства, ветеринарии и экологии, образования и нефтегаза, энергетики и обучение граждан Афганистана).

Уменьшение на сумму 1 700 471 тыс.тенге образовалось в связи с изменением фактического контингента обучающихся и стипендиантов, а также сокращением сроков реализации государственных заданий.


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения.

Отчетный год      

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием

тысяч тенге

5 618 351

7 965 744

19 095 569

15 882 892

14 782 045

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

5 618 351

7 965 744

19 095 569

15 882 892

14 782 045

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования, предоставляющих для страны важное особое значение. Выплата стипендий и компенсаций на проезд обучающимся.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество  учащихся, принятых на обучение по государственному образовательному заказу

чел.

1414

1116

1076

1076

1076

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

тысяч тенге

3 164 539

2 197 535

2 504 376

2 518 704

2 472 538

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

3 164 539

2 197 535

504 376

2 518 704

2 472 538

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Методологическое обеспечение в сфере технического и профессионального, послесреднего образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на организацию и проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и пособий технического и профессионального, послесреднего образования.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учебной литературы, прошедшей экспертизу

Ед.

84

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Методологическое обеспечение в сфере технического и профессионального, послесреднего образования

тысяч тенге

                                                                                

10 998

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

                                                                               

10 998

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Проведение республиканских конкурсов,  мероприятий республиканского значения в сфере технического и профессионального, послесреднего образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведение республиканского конкурса «Лучший по профессии»


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных мероприятий

Ед.

1

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение республиканских конкурсов,  мероприятий республиканского значения в сфере технического и профессионального, послесреднего образования

тысяч тенге

770

795

587

590

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

770

795

587

590

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на подготовку специалистов.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество обучающихся в рамках государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования местных исполнительных органов

чел.

5 339

10 397

11 127

11 985

9 135

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования

тысяч тенге

996 424

3 667 357

4 766 479

4 488 264

3 234 149

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

996 424

3 667 357

4 766 479

4 488 264

3 234 149

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 108 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендии.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учащихся получивших  стипендии

чел.

128 837

140 268

145 594

157 731

161 371

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов

тысяч тенге

1 456 618

2 089 282

8 168 802

8 836 246

9 036 123

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1 456 618

2 089 282

8 168 802

8 836 246

9 036 123

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 109 «Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на участие в проектах международного исследования по техническому и профессиональному образованию в рамках Туринского процесса. Оценка эффективности внедрения независимой оценки уровня профессиональной подготовленности выпускников ТиПО. Оценка преемственности ТиПО и высшего образования. Оценка внедрения дуального обучения в организациях технического и профессионального образования.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество реализованных проектов  и проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР

ед.

 

1

4

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования

тысяч тенге

10 775

138 123

39 091

38 645

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

 

10 775

138 123

39 091

38 645

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на развитие системы технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан путем обновления содержания, совершенствования образовательного процесса по подготовке кадров, информационно-аналитической поддержки, организации и проведения конкурсов профмастерства WorldSkills с учетом международного опыта.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество новых образовательных программ НАО «Холдинг «Кәсіпқор», разработанных на основе международного опыта

ед.

11

8

8

Количество приобретенных и переведенных зарубежной учебной литературы и учебных пособий

100

Количество специальностей, по которым актуализированы действующие типовые учебные планы и образовательные программы на основе модульно-компетентностного подхода

65

Количество выработанных методик разработки учебных планов и образовательных программ для внедрения прикладного бакалавриата в Республике Казахстан

1

Количество конкурсов профмастерства, организованных на национальном уровне с учетом требований WorldSkills

1

Количество студентов (прием) учебных заведений, входящих в сеть НАО «Холдинг «Кәсіпқор»

300

300

300

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта

тысяч тенге

0

0

3 506 791

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

0

0

3 506 791

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 204 «Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» от 19.01.2011 г. № 394-IV
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение качественной подготовки компетентных и конкурентоспособных кадров  с высшим и послевузовским образованием для отраслей экономики 

Конечные результаты бюджетной программы: Доля выпускников вузов, обучившихся по госзаказу и  трудоустроенных в первый год после окончания вуза к 2016 году – 85%, к 2017 году – 87%, к 2018 году – 88 %. Охват высшим образованием (рейтинг ВЭФ) в 2016 году – 60 место, в 2017 году – 60 место,  в 2018 году  - 59 место.

Доля заемщиков полностью выполнивших обязательства по кредиту (2016 – 36%, 2017 – 48%, 2018 – 60%). Доля погашенных государственных образовательных и студенческих кредитов от общей суммы кредитных средств, подлежащих к взысканию в доход республиканского бюджета (2016 – 46,6%, 2017 – 53,6%, 2018 – 60,6%),

Описание (обоснование) бюджетной программы:  Расходы на реализацию государственного образовательного заказа в организациях высшего и послевузовского образования, в том числе за рубежом.

Уменьшение на сумму 3 540 719 тыс.тенге обусловлено колебаниями курса валют и фактического контингента обучающихся, а также перераспределением средств Национального фонда РК на приобретение лабораторий для базовых вузов ГПИИР на другие АБП.

Средства в сумме  2 104 281 тыс. тенге предусмотренные на подготовку кадров с высшим образованием перераспределены на содержание общежития Казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова, завершение строительства общежития на 310 мест Кокшетауского государственного университета имени Валиханова.


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием

тысяч тенге

130 191 446

128 871 096

149 403 583

138 983 007

140 496 149

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

130 191 446

128 871 096

149 403 583

138 983 007

140 496 149

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на подготовку специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся. Расходы на выполнение обязательств по межправительственному соглашению. Расходы на академическую мобильность. Расходы на обучение на педагогических специальностях с привлечением отечественных и иностранных специалистов на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и в сфере подготовки педагогов.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество слушателей, принятых на подготовительное отделение на основе госзаказа

чел.

1 980

1 800

2 250

1 850

1 850

Количество обучающихся,  принятых на обучение  по образовательным программам бакалавриата на основе госзаказа

чел.

26 320

26107

25 052

25 884

25 884

Количество обучающихся,  принятых на обучение  по образовательным программам магистратуры на основе госзаказа

чел.

6 758

6780

7 059

6 722

6 722

Количество обучающихся,  принятых на обучение  по образовательным программам доктурантуры на основе госзаказа

чел.

585

585

585

585

585

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

тысяч тенге

90 466 742,4

87 800 778

93 411 374

91 136 215

90 765 122

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

90 466 742,4

87 800 778

93 411 374

91 136 215

90 765 122

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по обучению стипендиатов за рубежом, организации, координации и контролю за реализацией программы международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество стипендиатов, обучающихся и проходящих стажировку

чел.

2 300

1 500

1800

1 800

1 800

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак

тысяч тенге

18 491 839

14 895 440

20 895 071

17 462 039

17 494 916

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

18 491 839

14 895 440

20 895 071

17 462 039

17 494 916

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в  АОО «Назарбаев университет»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на подготовку специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся в АОО «Назарбаев университет».


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество слушателей, принятых на подготовительные отделение  на основе госзаказа

чел.

548

700

700

700

700

Количество студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата на основе госзаказа

чел.

541

550

700

700

820

Количество обучающихся,  принятых на обучение по образовательным программам  магистратуры на основе госзаказа

чел.

203

251

370

430

484

Количество обучающихся,  принятых на обучение  по образовательным программам  докторантуры  PhD на основе госзаказа

чел.

37

25

43

43

43

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в  АОО «Назарбаев университет

тысяч тенге

14 867 266

16 471 289

28 566 912

27 643 831

29 389 983

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

14 867 266

16 471 289

28 566 912

27 643 831

29 389 983

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Методологическое обеспечение в сфере высшего и послевузовского образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по переводу на государственный язык и изданию учебной литературы, используемой в учебном процессе вузов ведущих зарубежных стран. Расходы на  проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и пособий в сфере высшего и послевузовского образования.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество разработанных  новых образовательных программ в рамках ГПИИР

ед

24

24

24

24

Количество выкупленных  авторских прав учебников, переведенных  и изданных на гос.язык для ВУЗов

ед.

30

30

30

Количество разработанных  новых образовательных программ

10

Количество учебной литературы и конкурсной документации,  прошедшей экспертизу

ед.

445

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Методологическое обеспечение в сфере высшего и послевузовского образования

тысяч тенге

1 266 550

2 015 463

1 219 775

1 252 138

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1 266 550

2 015 463

1 219 775

1 252 138

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Оплата услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по возврату и обслуживанию государственных образовательных и государственных студенческих кредитов, обеспечению мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений Республики Казахстан, обучавшихся по образовательным грантам в пределах сельской квоты в организациях образования и медицинских организациях образования, исполнение молодыми специалистами обязанности по отработке в сельской местности.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество заемщиков, имеющих задолженность по государственным образовательным и студенческим кредитам (подлежит уменьшению)

чел.

42 789

37 614

30 314

23 014

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Оплата услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов

тысяч тенге

150 878

129 921

133 456

134 116

134 830

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

150 878

129 921

133 456

134 116

134 830

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Капитальные расходы организаций образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на материально-техническое оснащение в организациях образования за счет трансфертов из Национального фонда


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество организаций образования в которых созданы современные лаборатории

ед.

24

8

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Капитальные расходы организаций образования за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тысяч тенге

3 000 000

1 335 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

3 000 000

1 335 000

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 106 «Строительство и реконструкция объектов высшего  образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на строительство объектов высшего  образования


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество введенных общежитий для высших учебных заведений

ед.

3

11

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство и реконструкция объектов высшего  образования

тысяч тенге

5 379 055

4 221 137

1 309 926

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

5 379 055

4 221 137

1 309 926

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Подготовка и повышение квалификации руководителей (топ-менеджеров) вузов Республики Казахстан на базе АОО «Назарбаев Университет»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по подготовке и повышению квалификации руководителей (топ-менеджеров) вузов Республики Казахстан на базе АОО  «Назарбаев Университет».


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество руководителей (топ-менеджеров) прошедших  подготовку и повышение квалификации 

чел

100

100

100

100

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подготовка и повышение квалификации руководителей (топ-менеджеров) вузов Республики Казахстан на базе АОО «Назарбаев Университет

тысяч тенге

262 407

231 726

335 427

341 879

348 781

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

262 407

231 726

335 427

341 879

348 781

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 108 «Оценка уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на оценку знания казахского языка, соответствующей государственным стандартам тестирования, формирование структуры и содержания. Расходы на проведение тестирования на определение уровня знания казахского языка государственных служащих и работников бюджетных организаций


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество работников бюджетной сферы  участвующих  в КАЗТЕСТЕ

чел.

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Оценка уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан

тысяч тенге

53 446

49 909

55 227

58 083

60 424

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

53 446

49 909

55 227

58 083

60 424

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 109 «Проведение внешней оценки качества образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на  развитие системы внешней независимой оценки учебных достижений, обеспечивающей высокое качество образования. Расходы на участие в проекте международного исследования образовательных достижений учащихся ISILS  и анализ результатов. Расходы на проведение Единого национального тестирования, промежуточного государственного контроля, комплексного тестирования при государственной аттестации и аттестации педагогических работников.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество реализованных проектов  и проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР

ед.

1

2

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение внешней оценки качества образования

тысяч тенге

263 287

433 161

282 018

282 568

239 323

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

263 287

433 161

282 018

282 568

239 323

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Выплата премий по вкладам в образовательные накопления»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обеспечение государственной поддержки развития Государственной образовательной накопительной системы.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество вкладчиков, которым выплачены премии государства

чел.

10 400

9 932

10 000

13 000

15 000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Выплата премий по вкладам в образовательные накопления

тысяч тенге

3 995

373 904

458 205

556 706

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

3 995

373 904

458 205

556 706

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 112 «Оплата услуг оператора Государственной образовательной накопительной системы»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы  по организационному, информационному, методологическому сопровождению внедрения и реализации Государственной образовательной накопительной системы, а также мониторингу функционирования системы.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество показов на ТВ информационных роликов по ГОНС

ед

426

0

384

384

384

Количество проведенных  мероприятий по продвижению ГОНС

Ед.

126

100

170

170

200

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Оплата услуг оператора Государственной образовательной накопительной системы

тысяч тенге

128 263

37 860

93 293

93 623

93 971

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

128 263

37 860

93 293

93 623

93 971

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 113 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведения мероприятий республиканского значения, осуществление практической работы в области физического воспитания, совершенствование физической культуры среди  учащейся молодежи; организация республиканских мероприятий; развитие индивидуальных склонностей, творческих способностей личности и воспитание гражданственности; выявление одаренных обучающихся; проведение республиканских конкурсов, выставок, комплексных спортивных мероприятий.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных спортивных мероприятий

Ед.

15

16

4

4

3

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения

тысяч тенге

128 263

329 330

496 512

152 673

159 955

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

128 263

329 330

496 512

152 673

159 955

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 114 «Реализация государственной политики в области стимулирования  учебной миграции  в рамках проекта «Серпiн».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на реализацию государственной политики в области учебной миграции из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, а также решение региональной кадровой политики в формировании единой институциональной системы рекрутинга, обучения и трудоустройства молодежи.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных мероприятий,  в рамках учебной миграции

Ед.

3

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Реализация государственной политики в области стимулирования  учебной миграции  в рамках проекта «Серпiн

тысяч тенге

100 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

100 000

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 217 «Развитие науки»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Асылова Б.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. № 407-IV, "Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности" ППРК от 25 мая 2011 года № 575, Указ Президента Республики Казахстан "О мерах по совершенствованию системы государственного управления наукой в Республике Казахстан" № 2895 от 11 марта 1996 года; "О премиях в области науки и государственных научных стипендиях" ППРК «О премиях в области науки и государственных научных стипендиях» № 830 от 19 июля 2011 года; Указ Президента Республики Казахстан "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства" от 21 января 2015 года № 993

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Повышение эффективности научных исследований, повышение вклада науки в диверсификацию экономики и устойчивое развитие страны.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля коммерциализированных проектов к общему количеству прикладных НИР (в качестве показателя эффективности передачи знаний в экономику), к 2016 году – 16,8%, к 2017 году – 17,5%, к 2018 году – 17,8%. Доля полученных патентов от общего количества научно- исследовательских проектов и программ к 2016 году – 3%, к 2017 году – 5%, к 2018 году – 7%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:  Расходы на реализацию научных проектов на грантовой основе в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых.

Уменьшение расходов на 949 509 тыс.тенге в связи с результатами проведения ГНТЭ по 20 неодобренным проектам по программе "Народ в потоке истории";  экономия по ФОТ ГУ "Институт истории государства"


            Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Развитие науки

тысяч тенге

32 345 969

30 532 827

27 495 556

12 644 346

9 860 450

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

32 345 969

30 532 827

27 495 556

12 644 346

9 860 450

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Государственные премии и стипендии»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на выплату ежемесячных стипендий Президента Республики Казахстана и государственных научных стипендий, а также государственных премий в области науки, государственной премий в области науки и техники им. Аль-Фараби, молодежной премии "Дарын".


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество выплаченных пожизненных ежемесячных стипендии Президента Республики Казахстан действительным членам Национальной академии наук Республики Казахстан и Казахской академии сельскохозяйственных наук

ед.

38

34

32

        32

32

Количество выплаченных государственных научных стипендий

ед.

75

75

75

75

75

Количество присуждаемых  именных премий в области науки

ед.

6

6

6

6

6

Количество присуждаемых государственных премий в области науки и техники им. Аль-Фараби

ед.

7

7

Количество присуждаемых государственных молодежных премий "Дарын"

ед.

10

10

10

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Государственные премии и стипендии

тысяч тенге

96 044

227 768

105 431

241 618

120 343

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

96 044

227 768

105 431

241 618

120 343

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Программно-целевое финансирование субъектов научной и/или научно-технической деятельности»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на финансирование научной и научно-технической деятельности, определяемой Высшей научно-технической комиссией.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных научно-технических программ в рамках программно-целевого финансирования

ед.

69

62

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Программно-целевое финансирование субъектов научной и/или научно-технической деятельности

тысяч тенге

14 220 016,5

9 448 509

13 905 876

4 102 479

1 439 858

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

14 220 016,5

9 448 509

13 905 876

4 102 479

1 439 858

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Грантовое финансирование научных исследований»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Расходы по грантовому финансированию повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество реализованных научных проектов.

ед.

1 933

    2 155

1 569

890

890

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Грантовое финансирование научных исследований

тысяч тенге

16 373 667,3

19 760 724

11 904 000

6 720 000

6 720 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

16 373 667,3

19 760 724

11 904 000

6 720 000

6 720 000

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Проведение государственной научно-технической экспертизы»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:  Расходы на проведение государственной  научно-технической экспертизы объектов ГНТЭ, проведение заседаний национальных научных советов.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенных научно-технических экспертиз объектов ГНТЭ

ед.

11 000

4290

11 000

11 000

11 000

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение государственной научно-технической экспертизы

тысяч тенге

1 656 241

1 095 826

1 580 249

1 580 249

1 580 249

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1 656 241

1 095 826

1 580 249

1 580 249

1 580 249

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 219 «Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Асылова Б.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. № 407-IV, Закон Республики Казахстан "О государственном имуществе" от 1 марта 2011 года № 413-IV, Закон Республики Казахстан "Об общественных объединениях" от 31 мая 1996  г. N 3;Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2012 года № 369 "Об утверждении Правил подготовки ежегодного Национального доклада по науке", Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 149 "Об утверждении Правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Обеспечение доступа граждан Республики Казахстан к информационному пространству для удовлетворения образовательных потребностей и пропаганды достижений отечественной науки.

Конечные результаты бюджетной программы: Увеличение количества публикаций казахстанских ученых в ведущих рейтинговых научных журналах мира к 2016 году – 1200 ед, к 2017 году – 1250 ед, к 2018 году – 1300 ед. Увеличение количества казахстанских ученых имеющих индекс Хирша 1 и более к 2016 году-1350 чел, к 2017 году – 1450 чел, к 2018 году - 1500 чел.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на организацию библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей, оказание информационных и методических услуг для ученых, научно-исследовательских учреждений, а также формирование библиотечного фонда научными изданиями (печатные и электронные ресурсы).

Увеличение расходов на 5 822 тыс. тенге обусловлено дефицитом средств по оплате труда, образовавшимся в связи с увеличением стажа сотрудников ГУ "Республиканская научно-педагогическая библиотека", а также изданием методических пособий и указателей для библиотекарей в связи с повышением цен на полиграфические услуги.


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации

тысяч тенге

2 532 476

2 509 799

2 633 232

2 538 594

2 538 644

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 532 476

2 509 799

2 633 232

2 538 594

2 538 644

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на осуществление образовательно-воспитательного и целенаправленного распространения знаний о жизни и деятельности видного ученого, первого президента Академии наук Казахстана К.И. Сатпаева, находящихся в фондах и экспозиции мемориального музея. 


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество опубликованных,  материалов о творчестве ученого К.И. Сатпаева

ед.

12

15

15

15

15

Количество граждан посетивших музей

ед.

7 150

7 150

7 300

7 300

7 400

Количество проведенных экскурсий для учащихся и студентов

ед

73

87

93

93

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям

тысяч тенге

13 973,8

14 376

18 427

18 549

18 549

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

13 973,8

14 376

18 427

18 549

18 549

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Обеспечение доступности научной, научно-технической и научно-педагогической информации»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на развитие информационной инфраструктуры научного сообщества Казахстана, в том числе путем осуществления государственного учета научных, научно-технических проектов и программ и отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности, диссертаций PhD, защищенных в Республики Казахстан. Заключение соглашений с международными издательствами по предоставлению доступа к электронным научным базам и расходы на их использование. Расходы на  подготовку и издание Национального доклада по науке, содержащего анализ состояния и тенденции развития мировой и национальной науки, предложения по совершенствованию научно-технического потенциала Республики Казахстан, обоснование приоритетных направлений развития науки.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество закупленных актуальных изданий и литературы библиотечного фонда

ед.

152 468

152 948

138 000

138 000

138 000

Количество обслуживаемых экспонатов музейных фондов и документов электронных коллекции

ед.

87 050

87 420

87 420

87 560

87 560

Количество подготовленного  и изданного Национального доклада по науке

ед.

1

1

1

1

1

Количество подготовленных непубликуемых документов для формировании государственного фонда

ед.

1 200

1 750

1 750

2 500

2 500

Количество международных  издательств с которыми  заключены соглашения по доступу к электронным научным базам

ед

2

3

2

2

2

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение доступности научной, научно-технической и научно-педагогической информации

тысяч тенге

2 518 502

2 495 423

2 614 805

2 520 045

2 520 095

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

2 518 502

2 495 423

2 614 805

2 520 045

2 520 095

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 221 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение профессиональной подготовленности кадров государственных организаций дошкольного воспитания и обучения.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации от общего количества педагогических работников государственных организаций дошкольного образования (детских садов) в 2016 году-9,39%, в 2017 году – 9,39%, в 2018 году – 9,39%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы по повышению квалификации работников дошкольного воспитания и обучения путем создания эффективной модели непрерывного повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к уровню профессиональных компетенций работников образования Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество работников организаций дошкольного образования, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки

Чел.

300

7561

7 600

7 600

7 600

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования

тысяч тенге

80 861

195 320

194 271

194 271

194 271

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

80 861

195 320

194 271

194 271

194 271

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 222 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III.
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение профессиональной подготовленности кадров государственных организаций среднего образования.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации от общего количества педагогов государственных организаций среднего образования к 2016 году – 14,7%, к 2017 году – 19,5 %, к 2018 году – 20,2%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы по повышению квалификации педагогических работников начального, основного среднего и общего среднего образования путем создания эффективной модели непрерывного повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к уровню профессиональных компетенций работников образования Республики Казахстан.

Увеличение расходов в сумме 446 501 тыс. тенге обусловлено необходимостью увеличения контингента слушателей курсов повышения квалификации педагогов общеобразовательных школ в рамках обновления содержания.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество кадров организаций среднего образования, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки

Чел.

69 775

31 559

52 428

45 042

53 219

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования

тысяч тенге

6 524 781

7 709 447

4 766 762

4 090 647

4 090 647

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

6 524 781

7 709 447

4 766 762

4 090 647

4 090 647

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 223 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение профессиональной подготовленности кадров государственных организаций технического и профессионального образования.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля инженерно-педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе на базе производственных предприятий в 2016 году –3,4%, в 2017 году – 3,4%, в 2018 году -3,4 %.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы по повышению квалификации инженерно-педагогических работников и руководителей организаций ТиПО на основе инновационных подходов формирования педагога новой формации.

Уменьшение расходов на сумму 84 766 тыс. тенге обусловлено сокращением плановых накладных расходов Холдинга "Кәсіпқор" и оптимизацией отдельных статей расходов (аренда помещений) в рамках повышения квалификации педагогических кадров организаций технического и профессионального образования на базе Холдинга.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество кадров государственных организаций технического и профессионального образования, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки

Чел.

1032

1000

1 000

1 000

1 000

Количество инженерно-педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по международным требованиям через  НАО «Холдинг «Кәсіпқор».

2300

Количество руководителей организаций ТиПО, прошедших курсы повышения квалификации по международным требованиям через  НАО «Холдинг «Кәсіпқор».

300

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования

тысяч тенге

43 146

49 559

235 546

31 415

31 415

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

43 146

49 559

235 546

31 415

31 415

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 224 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение профессиональной подготовленности кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации от общего количества педагогов вузов в 2016 году 3,4%, в 2017 году – 3,4%, в 2018 году -3,4%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы по повышению квалификации педагогических работников системы высшего образования путем создания эффективной модели непрерывного повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к уровню профессиональных компетенций работников образования Республики Казахстан.

Сокращение средств в сумме 1 503 тыс. тенге в связи с образовавшейся экономией по итогам госзакупок.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество педагогических работников профессорско-преподавательского состава ВУЗов, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки

Чел.

1200

1 200

800

800

800

Количество педагогических работников физической культуры, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки

Чел.

375

300

300

300

300

Количество педагогических кадров профессорско-преподавательского состава, прошедших курсы усиленной подготовки

1500

Количество педагогических кадров, прошедших повышение квалификации  на языковых курсах на базе ВУЗов (грант)

675

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования

тысяч тенге

776 143

832 587

1 306 434

331 318

332 722

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

776 143

832 587

1 306 434

331 318

332 722

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 225 «Увеличение уставного капитала НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени. К.И. Сатпаева»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Суханбердиева Э.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Материально-техническое оснащение учебно-исследовательских лабораторий КазНИТУ высокотехнологичным оборудованием мирового уровня на базе которых будут нарабатываться практические навыки магистрантов профильного направления.

Конечные результаты бюджетной программы: Количество подготавливаемых специалистов и обучающихся по профильной магистратуре в рамках специальностей ГПИИР с использованием создаваемых лабораторий в 2016 году -394 человек с ежегодным увеличением до 744 чел.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на материально-техническое оснащение в организациях образования за счет трансфертов из Национального фонда.

Новые расходы за счет перераспределения средств Национального фонда с бюджетной подпрограммы МОН РК 204.105 с кап.затрат в сумме 342 500 на программу развития 225.032 «Увеличение уставного капитала НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева».


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Увеличение уставного капитала НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени. К.И. Сатпаева

тысяч тенге

342 500

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

342 500

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на приобретение лабораторий.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество созданных учебно-исследовательских лабораторий мирового уровня с оснащением их высокотехнологическим оборудованием

ед.

3

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тысяч тенге

342 500

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

342 500



Назад в раздел

Карта сайта

Министерство образования и науки Республики Казахстан 010000, город Нур-Султан, улица Мангилик ел, 8

Телефон: +7 (7172) 74-24-11